Найти :
Найденные результаты с ключевым словом : "Постановление Администрации города Барнаула от 20.09.2013 № 3080 "О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2012 № 2201 (в редакции постановления от 13.06.2013 № 2109)"".

Постановление Администрации города Барнаула от 20.09.2013 № 3080 "О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2012 № 2201 (в редакции постановления от 13.06.2013 № 2109)"

Постановление Администрации города Барнаула от 20.09.2013 № 3080
"О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2012 № 2201 (в редакции постановления от 13.06.2013 № 2109)"

"Вечерний Барнаул", № 146, 01.10.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2013 г. № 3080

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.08.2012 № 2201
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 13.06.2013 № 2109)

В соответствии с федеральными законами от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий постановляю:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2012 № 2201 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения, на 2013 - 2017 годы" (в редакции постановления от 13.06.2013 № 2109) следующие изменения:
------------------------------------------------------------------
Пункт 1.1 вступил в силу с 1 января 2014 года (пункт 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложения слова "долгосрочная целевая" заменить словом "муниципальная" в соответствующем падеже;
1.2. В преамбуле постановления слова "постановлением администрации города от 23.05.2011 № 1590 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ города" исключить;
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы города":
1.3.1.1. В строке "Основание для разработки Программы" слова "постановление администрации города от 23.05.2011 № 1590 "Об утверждении положения о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ города" исключить;
1.3.1.2. В строке "Цель и задачи Программы" слова "приобретение подвижного состава городского электрического транспорта" заменить словами "приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта";
1.3.1.3. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:

------------------------T-------------------------------------------------¬
¦"Ожидаемые ¦По всем направлениям Программы и подпрограммам от¦
¦социально-экономические¦реализации мероприятий ожидается: ¦
¦результаты реализации¦1. Социальный эффект, который выражается: ¦
¦Программы (важнейшие¦- в обеспечении условий для качественного¦
¦целевые индикаторы и¦предоставления услуг потребителям; ¦
¦показатели) ¦- в снижении загазованности и аварийности. ¦
¦ ¦2. Экономический эффект, который выражается: ¦
¦ ¦- в обеспечении потребности МУП¦
¦ ¦"Специализированная похоронная служба" в¦
¦ ¦специальной технике и транспортных средствах¦
¦ ¦(приобретение 16 единиц), сокращении износа¦
¦ ¦специальной техники с 50,9% до 37,5%, снижении¦
¦ ¦затрат предприятия, связанных с арендой техники у¦
¦ ¦сторонних организаций, ежегодно на 1991,0 тыс.¦
¦ ¦рублей; получении ежегодного дополнительного¦
¦ ¦дохода в размере 1688,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦- в приобретении и обновлении парка подвижного¦
¦ ¦состава МУП "Горэлектротранс" в количестве 22¦
¦ ¦единиц; ¦
¦ ¦- реконструкция тяговой подстанции № 1; ¦
¦ ¦- в повышении удельного веса подвижного состава¦
¦ ¦трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не¦
¦ ¦более 10 лет до 4,84% и 36,76% соответственно; ¦
¦ ¦- в снижении общего количества сходов с линии¦
¦ ¦подвижных единиц по причине технических¦
¦ ¦неисправностей на 4,35%; ¦
¦ ¦- в повышении производительности труда; ¦
¦ ¦- в снижении калькуляционных расходов и¦
¦ ¦увеличении конкурентоспособности; ¦
¦ ¦- в получении дополнительного дохода от¦
¦ ¦увеличения пробега подвижного состава; ¦
¦ ¦- в снижении времени простоев на линии по¦
¦ ¦технологической неисправности контактной сети"; ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------

1.3.2. В разделе 3 "Основная цель и задачи Программы" слова "приобретение подвижного состава городского электрического транспорта" заменить словами "приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта";
1.3.3. Раздел 4 "Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой программы города" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3.4. В подпрограмме "Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула на 2013 - 2017 годы":
1.3.4.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
1.3.4.1.1. В строке "Цель и задачи подпрограммы" слова "приобретение подвижного состава городского электрического транспорта" заменить словами "приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта";
1.3.4.1.2. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:

------------------------T-------------------------------------------------¬
¦"Ожидаемые ¦От реализации мероприятий ожидается: ¦
¦социально-экономические¦- приобретение и обновление парка подвижного¦
¦результаты реализации¦состава МУП "Горэлектротранс" в количестве 22¦
¦подпрограммы (важнейшие¦единиц; ¦
¦целевые индикаторы и¦- повышение удельного веса подвижного состава¦
¦показатели) ¦трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не¦
¦ ¦более 10 лет до 4,84% и 36,76% соответственно; ¦
¦ ¦- снижение общего количества сходов с линии¦
¦ ¦подвижных единиц по причине технических¦
¦ ¦неисправностей на 4,35%; ¦
¦ ¦- экономия затрат на электроэнергию к концу¦
¦ ¦реализации подпрограммы за счет ввода в¦
¦ ¦эксплуатацию новых единиц подвижного состава с¦
¦ ¦энергоэкономичным приводом в размере 15806,3 тыс.¦
¦ ¦рублей; ¦
¦ ¦- реконструкция тяговой подстанции № 1; ¦
¦ ¦- снижение времени простоев на линии по¦
¦ ¦технологической неисправности контактной сети"; ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------

1.3.4.2. Раздел 3 "Основная цель и задачи подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.3.4.3. Раздел 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы города" подпрограммы изложить в новой редакции (приложение 3);
1.3.4.4. Раздел 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.3.4.5. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 5);
1.3.4.6. Раздел 7 "Методика расчета значений индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1.1, который вступает в силу с 01.01.2014.
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ

Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

4. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

-------------T--------T--------------------------------------------------------T------¬
¦Источники и ¦ Всего ¦ Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей) ¦Приме-¦
¦направления ¦ +--------------------------------------------------------+чание ¦
¦ расходов ¦ ¦ в том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------+------+
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Всего ¦384063,0¦26574,0¦18200,0¦75620,0¦66160,0¦77032,0¦112277,0¦52974,0¦ ¦
¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦в том числе:¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦228781,0¦20374,0¦18200,0¦34273,0¦30000,0¦41167,0¦ 76377,0¦46964,0¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из краевого¦112492,0¦ 6200,0¦ - ¦22492,0¦30000,0¦30000,0¦ 30000,0¦ - ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ 13000,0¦ - ¦ - ¦13000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ 29790,0¦ - ¦ - ¦ 5855,0¦ 6160,0¦ 5865,0¦ 5900,0¦ 6010,0¦ ¦
¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Капитальные ¦383418,0¦26574,0¦18200,0¦75430,0¦66160,0¦76577,0¦112277,0¦52974,0¦ ¦
¦вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦в том числе:¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦228781,0¦20374,0¦18200,0¦34273,0¦30000,0¦41167,0¦ 76377,0¦46964,0¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из краевого¦112492,0¦ 6200,0¦ - ¦22492,0¦30000,0¦30000,0¦ 30000,0¦ - ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ 13000,0¦ - ¦ - ¦13000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ 29145,0¦ - ¦ - ¦ 5665,0¦ 6160,0¦ 5410,0¦ 5900,0¦ 6010,0¦ ¦
¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦Прочие ¦ 645,0¦ - ¦ - ¦ 190,0¦ - ¦ 455,0¦ - ¦ - ¦ ¦
¦расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦в том числе:¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из краевого¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+
¦из ¦ 645,0¦ - ¦ - ¦ 190,0¦ - ¦ 455,0¦ - ¦ - ¦ ¦
¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула.

Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

----T---------------------------------------------T-----------------------¬
¦ № ¦ Наименование задач, направленных на ¦Оценка вклада задачи в ¦
¦п/п¦ достижение цели ¦ достижение цели, % ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------------+
¦1. ¦Приобретение и обновление подвижного состава¦ 90¦
¦ ¦городского электрического транспорта ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----------------------+
¦2. ¦Реконструкция объектов ¦ 10¦
+---+---------------------------------------------+-----------------------+
¦ ¦Итого: ¦ 100¦
L---+---------------------------------------------+------------------------

Ключевые индикаторы, характеризующие
решение задач подпрограммы

----T--------------T-------------------------------T----T-----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ключевого ¦Ед. ¦Итоговое значение¦
¦п/п¦ задач, ¦ индикатора ¦изм.¦ ключевого ¦
¦ ¦ направленных ¦ ¦ ¦ индикатора на ¦
¦ ¦на достижение ¦ ¦ ¦момент завершения¦
¦ ¦ цели ¦ ¦ ¦ подпрограммы ¦
+---+--------------+-------------------------------+----+-----------------+
¦1. ¦Приобретение и¦Количество приобретенных новых¦ед. ¦ 21¦
¦ ¦обновление ¦единиц подвижного состава¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного ¦городского электрического¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦транспорта с начала реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрического+-------------------------------+----+-----------------+
¦ ¦транспорта ¦Количество обновленных единиц¦ед. ¦ 1¦
¦ ¦ ¦подвижного состава городского¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрического транспорта с¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦начала реализации подпрограммы ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------------------------------+----+-----------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦Количество реконструированных¦ед. ¦ 1¦
¦ ¦объектов ¦тяговых подстанций ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------------------------------+----+------------------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

4. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

-----T--------------T------------------T----T------------------------------------------------------T-----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Целевые индикаторы¦Ед. ¦ Значение целевых индикаторов по годам ¦Ожидаемый эффект ¦
¦п/п ¦ задачи ¦ ¦изм.+------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ от реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ задачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦(факт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+--------------+------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦1. ¦Приобретение и¦Количество ¦ед. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 0 ¦Приобретение и¦
¦ ¦обновление ¦приобретенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление парка¦
¦ ¦подвижного ¦новых единиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного ¦
¦ ¦состава ¦трамваев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава МУП¦
¦ ¦городского +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+"Горэлектротранс"¦
¦ ¦электрического¦Количество ¦ед. ¦ 0 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦в количестве 22¦
¦ ¦транспорта ¦приобретенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц, повышение¦
¦ ¦ ¦новых единиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удельного веса¦
¦ ¦ ¦троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамваев и¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+троллейбусов со¦
¦ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 21 ¦сроком ¦
¦ ¦ ¦приобретенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации не¦
¦ ¦ ¦новых единиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 10 лет,¦
¦ ¦ ¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение общего¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества сходов¦
¦ ¦ ¦электрического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с линии подвижных¦
¦ ¦ ¦транспорта с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦
¦ ¦ ¦начала реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 2 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦восстановленных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦модернизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦ ¦ ¦Количество ¦ед. ¦ 4 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦обновленных единиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦начала реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦Удельный вес¦% ¦ 0,40¦ 0,41¦ 1,26¦ 2,48¦ 3,67¦ 4,84¦ 4,84¦ ¦
¦ ¦ ¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦трамваев со сроком¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦более 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦Удельный вес¦% ¦ 20,63¦ 24,59¦ 30,65¦ 32,81¦ 34,85¦ 36,76¦ 36,76¦ ¦
¦ ¦ ¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦троллейбусов со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦более 10 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦Снижение общего¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,87¦ 0,87¦ 0,87¦ 0,87¦ 0,87¦ ¦
¦ ¦ ¦количества сходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с линии подвижных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦единиц по причине¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦неисправностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------+------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦Количество ¦ед. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦Реконструкция ¦
¦ ¦объектов ¦реконструированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тяговой ¦
¦ ¦ ¦тяговых подстанций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подстанции № 1 ¦
L----+--------------+------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------------------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

-----T------------T------T-------------T---------------T--------T-------------------------------------------------------------¬
¦ № ¦Наименование¦Сроки ¦Ожидаемый ¦ Социально- ¦Ответст-¦ Объем финансирования (из средств городского бюджета / ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦испол-¦результат от ¦ экономические ¦венные ¦ краевого бюджета / федерального бюджета / средств ¦
¦ ¦ ¦нения ¦реализации ¦ показатели ¦исполни-¦ предприятия), тыс. рублей, в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ эффективности ¦тели +-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦(количест- ¦ реализации ¦ ¦ всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦
¦ ¦ ¦ ¦венные ¦ программных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦показатели) ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1. Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта ¦
+----T------------T------T-------------T---------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T------+
¦1.1.¦Приобретение¦2013 -¦Приобретение ¦Улучшение ¦КДХБТС, ¦67620,5¦ /-¦ /-¦ 1470,5¦22050,0¦22050,0¦22050,0¦ /-¦
¦ ¦и обновление¦2016 ¦парка ¦качества ¦КУМС ¦84089,5¦ /-¦ /-¦17939,5¦22050,0¦22050,0¦22050,0¦ /-¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦трамваев в¦транспортного ¦ ¦10000,0¦ /-¦ /-¦10000,0¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦состава ¦ ¦количестве 11¦обслуживания, ¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦городского и¦ ¦ед. ¦экономия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электри- ¦ ¦ ¦электроэнергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых единиц¦ ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трамваев ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦1.2.¦Приобретение¦2013 -¦Приобретение ¦Улучшение ¦КДХБТС, ¦48277,5¦ /-¦18200,0¦24427,5¦ 7950,0¦ 7950,0¦ 7950,0¦ /-¦
¦ ¦новых единиц¦2016 ¦парка ¦качества ¦КУМС ¦28402,5¦ /-¦ /-¦ 4552,5¦ 7950,0¦ 7950,0¦ 7950,0¦ /-¦
¦ ¦троллейбусов¦ ¦троллейбусов ¦транспортного ¦ ¦ 3000,0¦ /-¦ /-¦ 3000,0¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦ ¦ ¦в количестве¦обслуживания, ¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦ ¦ ¦10 ед. ¦экономия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦1.3.¦Капитально- ¦2013 -¦Обновление ¦Улучшение ¦КДХБТС, ¦ 4102,0¦6200,0¦ /-¦ 4102,0¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦восстано- ¦2016 ¦парка ¦качества ¦КУМС ¦ /-¦6200,0¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦вительный ¦ ¦троллейбусов ¦транспортного ¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦в количестве¦обслуживания, ¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦троллейбусов¦ ¦1 ед. ¦экономия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с модерниза-¦ ¦ ¦электроэнергии,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цией ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 2. Реконструкция объектов ¦
+----T------------T------T-------------T---------------T--------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T------+
¦2.1.¦Реконструк- ¦2013 -¦Реконструкция¦Снижение ¦КДХБТС, ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦ция тяговой¦2017 ¦тяговой ¦времени ¦КУМС ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦подстанции ¦ ¦подстанции N¦простоев на¦ ¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦ /-¦
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦линии по¦ ¦25000,0¦ /-¦ /-¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦5000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неисправности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦контактной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+------+-------------+---------------+--------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

---------------T---------------------------------------------------------------T------¬
¦ Источники и ¦ Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей) ¦Приме-¦
¦ направления +--------T------------------------------------------------------+чание ¦
¦ расходов ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------T-------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦Всего ¦270492,0¦12400,0¦18200,0¦70492,0¦65000,0¦65000,0¦65000,0¦5000,0¦ ¦
¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из городского¦120000,0¦ 6200,0¦18200,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из краевого¦112492,0¦ 6200,0¦ 0,0¦22492,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 13000,0¦ 0,0¦ 0,0¦13000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 25000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦5000,0¦ ¦
¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦Капитальные ¦270492,0¦12400,0¦18200,0¦70492,0¦65000,0¦65000,0¦65000,0¦5000,0¦ ¦
¦вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из городского¦120000,0¦ 6200,0¦18200,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из краевого¦112492,0¦ 6200,0¦ 0,0¦22492,0¦30000,0¦30000,0¦30000,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 13000,0¦ 0,0¦ 0,0¦13000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 25000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦5000,0¦ ¦
¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦Прочие ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из городского¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из краевого¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦из ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 20 сентября 2013 г. № 3080

7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

----T-----------------T------------------------T--------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Формула для расчета ¦Описание методики расчета ¦
¦п/п¦ индикатора ¦ значений индикаторов ¦ значения индикатора, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование форм ¦
¦ ¦ ¦ ¦ государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ статистики, в которых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ содержится значение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ индикатора ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦1. ¦Количество ¦ - ¦Данные комитета по¦
¦ ¦приобретенных ¦ ¦дорожному хозяйству,¦
¦ ¦новых единиц¦ ¦благоустройству, ¦
¦ ¦трамваев ¦ ¦транспорту и связи города¦
¦ ¦ ¦ ¦Барнаула на основе актов¦
¦ ¦ ¦ ¦приема-передачи объектов¦
¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦2. ¦Количество ¦ - ¦Данные комитета по¦
¦ ¦приобретенных ¦ ¦дорожному хозяйству,¦
¦ ¦новых единиц¦ ¦благоустройству, ¦
¦ ¦троллейбусов ¦ ¦транспорту и связи города¦
¦ ¦ ¦ ¦Барнаула на основе актов¦
¦ ¦ ¦ ¦приема-передачи объектов¦
¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦3. ¦Количество ¦Количество приобретенных¦- ¦
¦ ¦приобретенных ¦новых единиц трамваев с¦ ¦
¦ ¦новых единиц¦начала реализации¦ ¦
¦ ¦подвижного ¦Программы + количество¦ ¦
¦ ¦состава ¦приобретенных новых¦ ¦
¦ ¦городского ¦единиц троллейбусов с¦ ¦
¦ ¦электрического ¦начала реализации¦ ¦
¦ ¦транспорта с¦Программы ¦ ¦
¦ ¦начала реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦4. ¦Количество ¦ - ¦Данные комитета по¦
¦ ¦восстановленных и¦ ¦дорожному хозяйству,¦
¦ ¦модернизированных¦ ¦благоустройству, ¦
¦ ¦единиц ¦ ¦транспорту и связи города¦
¦ ¦троллейбусов ¦ ¦Барнаула на основе актов¦
¦ ¦ ¦ ¦выполненных работ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦5. ¦Количество ¦ - ¦Данные комитета по¦
¦ ¦обновленных ¦ ¦дорожному хозяйству,¦
¦ ¦единиц подвижного¦ ¦благоустройству, ¦
¦ ¦состава ¦ ¦транспорту и связи города¦
¦ ¦городского ¦ ¦Барнаула на основе актов¦
¦ ¦электрического ¦ ¦выполненных работ ¦
¦ ¦транспорта с¦ ¦ ¦
¦ ¦начала реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦6. ¦Удельный вес¦Т1 / Т1общее x 100%,¦Данные МУП¦
¦ ¦подвижного ¦где: ¦"Горэлектротранс" на¦
¦ ¦состава трамваев¦Т1 - количество¦основании справок о¦
¦ ¦со сроком¦подвижного состава¦состоянии подвижного¦
¦ ¦эксплуатации не¦трамваев со сроком¦состава ¦
¦ ¦более 10 лет ¦эксплуатации не более 10¦ ¦
¦ ¦ ¦лет; ¦ ¦
¦ ¦ ¦Т1общее - общее¦ ¦
¦ ¦ ¦количество подвижного¦ ¦
¦ ¦ ¦состава трамваев ¦ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦7. ¦Удельный вес¦Тб1 / Тб1общее x 100%,¦Данные МУП¦
¦ ¦подвижного ¦где: ¦"Горэлектротранс" на¦
¦ ¦состава ¦Тб1 - количество¦основании справок о¦
¦ ¦троллейбусов со¦подвижного состава¦состоянии подвижного¦
¦ ¦сроком ¦троллейбусов со сроком¦состава ¦
¦ ¦эксплуатации не¦эксплуатации не более 10¦ ¦
¦ ¦более 10 лет ¦лет; ¦ ¦
¦ ¦ ¦Тб1общее - общее¦ ¦
¦ ¦ ¦количество подвижного¦ ¦
¦ ¦ ¦состава троллейбусов ¦ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦8. ¦Снижение общего¦(1 - Cn / C(n-1)) x¦Количество сходов¦
¦ ¦количества сходов¦100%, где: ¦подвижных единиц за год¦
¦ ¦с линии подвижных¦Cn - количество сходов¦рассчитывается, как сумма¦
¦ ¦единиц по причине¦подвижных единиц за¦суточных отчетов¦
¦ ¦технических ¦отчетный год; ¦центрального диспетчера¦
¦ ¦неисправностей ¦C(n-1) - количество¦МУП "Горэлектротранс" ¦
¦ ¦ ¦сходов подвижных единиц¦ ¦
¦ ¦ ¦за год, предшествующий¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетному году ¦ ¦
+---+-----------------+------------------------+--------------------------+
¦9. ¦Реконструкция ¦ - ¦Данные МУП¦
¦ ¦тяговой ¦ ¦"Горэлектротранс" на¦
¦ ¦подстанции № 1 ¦ ¦основании актов¦
¦ ¦ ¦ ¦выполненных работ ¦
L---+-----------------+------------------------+---------------------------

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

------------------------------------------------------------------


Постановление Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края"

Постановление Администрации города Белокурихи от 23.09.2013 № 1492 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства грантов для открытия собственного бизнеса", утвержденный постановлением администрации города от 14.05.2012 № 715"

Постановление Администрации города Барнаула от 20.09.2013 № 3079 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.06.2010 № 1651 "Об утверждении Перечня расходных обязательств городского округа - города Барнаула Алтайского края по обеспечению деятельности учреждений образования" (в редакции постановления от 15.09.2010 № 2779)"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2011 г. N 143 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2012 г. N 274 ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И НАПИТКОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ, В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ

Постановление Администрации города Барнаула от 20.09.2013 № 3080 "О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2012 № 2201 (в редакции постановления от 13.06.2013 № 2109)"

Постановление Администрации Алтайского края от 20.09.2013 № 498 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.03.2013 № 179"

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2012 г. N 77 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О "ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА" БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2012 г. N 415 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ГОРОДСКИМ И ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.02.2011 N 210

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2012 г. N 190 О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Постановление Администрации города Барнаула от 25.09.2013 № 3107 "О внесении изменений и дополнений в постановление главы города от 25.12.2008 № 4390 "Об утверждении Положения о конкурсе на соискание грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий" (в редакции постановления от 13.04.2011 № 1141)"


Главная
Словари